为全面贯彻落实《浙江省人民政府办公厅关于加强供销合作社集体资产监督管理的若干意见》、中共嘉兴市委审计委员会《关于进一步加强内部审计工作的意见》,做好市社及下属企业常态化“经济体检”,提高内部审计工作质量和水平,市社近日研究出台了《嘉兴市供销合作社联合社内部审计工作制度》。该制度对内部审计的对象、范围、频次、结果运用和内部审计机构职责权限等做出了明确规定,使市社内部审计工作更具可操作性和规范性。
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